一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************265
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年6月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******办公室学生开水瓶热水壶暖水瓶 天空蓝 3.2L 20 1100.0 清水SM-1131 验收通过 2 三菱 UB-150 宝珠/走珠/签字笔 20 240.0 三菱/uniUB-150 验收通过 3 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 2 270.0 五月花/MAY FLOWERA182200 验收通过 4 莫顿 壁挂式擦手纸盒 1 38.0 莫顿MD-5825 验收通过 5 得力 四方办公卡抄 200 360.0 得力/deliBD117 验收通过 6 得力 63469 文件袋 140 490.0 得力/deli63469 验收通过 7 三菱 UM-152 宝珠/走珠/签字笔 5 60.0 三菱/uniUM-152 验收通过 8 三菱 UBA-188 宝珠/走珠/签字笔 10 120.0 三菱/uniUBA-188 验收通过 9 得力 6600ES 0.5mm经典办公子弹头中性笔 学生考试水笔签字笔 12支/盒 204 199.92 得力/deli6600ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张文
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